|
Faktúra |
|
ŠJfaktúra111215754
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
112103181
|
ŠJ potraviny - KURACIE STEHNÁ 260 1⃰12,22 kg
|
32,26 € s DPH |
s DPH |
Neviaže
|
Neviaže
|
19.01.2012 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina Školská jedáleň pri ZŠ 1. mája |
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJfaktúra601111186 - HUMENSKÁ MLIEKAREŇ a. s
|
|
s DPH |
|
|
19.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FAKTÚRA č. 1201008 - Ing. Michal Fečík - PRESS
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ č. 2115506009
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
AJFA+AVIS, s.r.
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FAKTÚRA č. 2128017739
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
zmluva ŠJ - RYBA košice spol. s r. o - 1172V - 2012
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
DATALAN, a. s. - FAKTÚRA č. 621103321
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
Zmluva |
|
kúpna zmluvaŠJ - RYBA košice spol. s r. o - 1167V - 2011 - 10
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
PROMOFAKTÚRA č. 1122200698
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
FAKTÚRA ZA DODÁVKU ZEMNÉHO PLYNU - 7252386600
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
JANÁK, spol. s r. o. - FV1101272
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
ŠJ -HAGLEINTER HAGIENE SLOVENSKO s.r.o
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
PROVING, Vihorlatská 1428, Snina
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
2100000711
|
potraviny šj
|
126,50 € s DPH |
s DPH |
Neviaže
|
Neviaže
|
18.01.2012 |
Mäso ZEMPLÍN a. s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina Školská jedáleň pri ZŠ 1. mája |
|
|
|
|
Faktúra |
8012000252
|
ŠJ potraviny - CHPR Chlieb tmavý 1000 kg 20,000 ks
|
15,28 € s DPH |
s DPH |
Neviaže
|
Neviaže
|
18.01.2012 |
PODVIHORLÁTSKE PEKÁRŇE A CUKRÁRNE a. s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina Školská jedáleň pri ZŠ 1. mája |
|
|
|
|
Faktúra |
|
SLOVAK TELECOM, BRATISLAVA Faktúra za služby pevnej siete č. faktúry 0734078188
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
faktúra za služby SLOVANET
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
|
SLOVAK TELECOM, BRATISLAVA Faktúra za služby pevnej siete č. faktúry 9734063493
|
|
s DPH |
|
|
18.01.2012 |
|
|
|
|
|