|
Faktúra |
|
211-2010
|
|
s DPH |
|
|
17.01.2011 |
|
|
|
|
|
|
Faktúra |
17/2013
|
Faktúra za služby pevnej siete.
|
76,64 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
Slovak-Telekom, a. s. |
Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
20.02.2013 |
|
Faktúra |
2553012
|
Potraviny pre školskú jedáleň.
|
10,55 |
s DPH |
|
|
04.12.2012 |
TAURIS Cassovia, s. r. o. |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - ZŠ, Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
03.01.2013 |
|
Faktúra |
25/2013
|
Faktúra za mobilné služby.
|
44,20 |
s DPH |
|
|
27.02.2013 |
Orange Slovensko, a. s. |
Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
22.03.2013 |
|
Faktúra |
19/2013
|
Dohoda o platbách
|
3 300.00 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
SLOVAKIA ENERGY s. r. o. |
Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
22.02.2013 |
|
Faktúra |
13/2013
|
Faktúra za vodné a stočné
|
813,85 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a. s. |
Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
27.02.2013 |
|
Faktúra |
22/2013
|
Pravidelná platba za obdobie: 1.1.2013 - 31.1.2013 zmluva č.: 084/2007; Premet zmluvy: Fakturácia na základe zmluvy ZPS č.: 084/2007 podla čl. 4., bod 4.1.2.
|
5,32 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
Datalan, a. s. |
Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
20.02.2013 |
|
Faktúra |
21/2013
|
Faktúra za mobilné služby.
|
11,93 |
s DPH |
|
|
15.02.2013 |
Slovak-Telekom, a. s. |
Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
20.02.2013 |
|
Faktúra |
20/2013
|
Faktúra za služby Slovanet.
|
3,95 |
s DPH |
|
|
13.02.2013 |
Slovanet, a. s. |
Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
20.02.2013 |
|
Faktúra |
201/2012
|
Faktúra za dodávku tepla na ústredné kúrenie a ohrev teplej úžitkovej vody
|
2 096,35 |
s DPH |
|
|
31.12.2012 |
Teplo GGE, s. o. r. |
Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
20.02.2013 |
|
Faktúra |
16/2013
|
Faktúra za služby pevnej siete.
|
19,49 |
s DPH |
|
|
07.02.2013 |
Slovak-Telekom, a. s. |
Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
20.02.2013 |
|
Faktúra |
3053012
|
Potraviny pre školskú jedáleň.
|
44,90 |
s DPH |
|
|
12.12.2012 |
TAURIS Cassovia, s. r. o. |
ŠKOLSKÁ JEDÁLEŇ - ZŠ, Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
08.01.2013 |
|
Faktúra |
15/2013
|
Faktúra na základe Mandátnej zmluvy služby za mesiac január 2013 (tech. PO, BOZP a činnosti s
|
45,47 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
DXa s. r. o. |
Základná škola Ul. 1. mája 12, Snina |
|
|
20.02.2013 |
|
Faktúra |
14/2013
|
Opakované dodávky - odber zemného plynu
|
136,00 |
s DPH |
|
|
04.02.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Základná škola 1 mája 12 Snina |
|
|
04.02.2013 |
|
Faktúra |
11/2013
|
Fakturovanie dopravy materiálu: pretlakovanie odpadu CAK 8 SV527AL
|
107,92 |
s DPH |
|
|
24.01.2013 |
Jozef Merga doprava |
|
|
|
24.01.2013 |
|
Faktúra |
10/2013
|
Odber tovaru podľa vlastného výberu
|
117,54 |
s DPH |
|
|
23.01.2013 |
KRÍDLA, s.r.o. |
Základná škola 1 mája 12 Snina |
|
|
23.01.2003 |
|
Faktúra |
9/2013
|
Predplatné časopisu ŠKOLA 2013
|
22,00 |
s DPH |
|
|
22.01.2013 |
JurisDat - M. Medlen, Redakcia Škola - MEL |
Základná škola 1 mája 12 Snina |
|
|
22.01.2013 |
|
Faktúra |
8/2013
|
Vyúčtovanie odberu elektrickej energie
|
410,60 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola 1 mája 12 Snina |
|
|
21.01.2013 |
|
Faktúra |
7/2013
|
Faktúra za dodávky zemného plynu
|
113,23 |
s DPH |
|
|
21.01.2013 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
Základná škola 1 mája 12 Snina |
|
|
21.01.2013 |
|
Faktúra |
2/2013
|
Oznam v Sninských novynách
|
184,82 |
s DPH |
|
|
10.01.2013 |
Ing. Michal Fejčik - PRESS |
Základná škola 1 mája 12 Snina |
|
|
10.01.2013 |