|
Faktúra |
1201301047
|
ŠJ Potraviny
|
259,86 |
s DPH |
Neviaže
|
Neviaže
|
05.03.2012 |
ATC-JR, s.r.o |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina Školská jedáleň pri ZŠ 1. mája |
|
|
12.03.2012 |
|
Faktúra |
2100002833 FVT-2012-100-002833
|
ŠJ Potraviny
|
82,68 |
s DPH |
Neviaže
|
Neviaže
|
05.03.2012 |
Mäso ZEMPLÍN a. s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina Školská jedáleň pri ZŠ 1. mája |
|
|
28.03.2012 |
|
Faktúra |
20120040
|
Faktúra - dodací list - faktúra za tovar
|
84,35 |
s DPH |
Neviaže
|
Neviaže
|
05.03.2012 |
STAV-MARKET s.r.o. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina Školská jedáleň pri ZŠ 1. mája |
|
|
09.04.2012 |
|
Faktúra |
112118298
|
Potraviny pre ŠJ
|
216,43 |
s DPH |
Neviaže
|
Neviaže
|
05.03.2012 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina Školská jedáleň pri ZŠ 1. mája |
|
|
13.03.2012 |
|
Faktúra |
20120187
|
Tech. PO, BOZP, kontrola hasiacich prístrojov
|
45,47 |
s DPH |
MZO5/01/01.01.2005
|
MZO5/01/01.01.2005
|
05.03.2012 |
DXa, s.r.o. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina |
|
|
06.03.2012 |
|
Faktúra |
7232436836
|
FAKTÚRA ZA OPAKOVANÚ DODÁVKU ZEMNÉHO PLYNU
|
142,00 |
s DPH |
Neviaže
|
Neviaže
|
01.03.2012 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina |
|
|
12.03.2012 |
|
Faktúra |
FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ Č.: 2115712436
|
FAKTÚRA ZA VODNÉ A STOČNÉ
|
610,69 |
s DPH |
Neviaže
|
Neviaže
|
01.03.2012 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina |
|
|
02.03.2012 |
|
Faktúra |
252000930
|
Dohoda o pladbách za opakovanú dávku elektriny
|
2 940,00 |
s DPH |
Neviaže
|
Neviaže
|
23.02.2012 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina |
|
|
24.02.2012 |
|
Faktúra |
FV12001
|
Stavebné práce
|
4 350,00 |
s DPH |
|
Viaže sa k zmluve Z M L U V A O D I E L O uzatvorená podľa § 536 a násl. Obchodného zákonníka č. 513/1991 Zb Dátum zverejnenia: 01.02.12 Dátum uzavretia: 30.1.2012 Dátum účinnosti: 30.1.2012 Zmluvne dohodnutá čiastka: Cena za dielo je 4 350,- € Celková čiastka: 4 350,- €
|
23.02.2012 |
Maroš Lajtár |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina |
|
|
23.02.2012 |
|
Faktúra |
5154441588
|
orange slovensko - platba za tel. účet
|
68,29 |
s DPH |
Neviaže
|
Neviaže
|
22.02.2012 |
ORANGE SLOVENSKO a. s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina |
|
|
29.02.2012 |
|
Faktúra |
112113681
|
ŠJ Potraviny
|
193,16 |
s DPH |
Neviaže
|
Neviaže
|
20.02.2012 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina Školská jedáleň pri ZŠ 1. mája |
|
|
01.03.2012 |
|
Faktúra |
112112672
|
ŠJ Potraviny
|
29.02.2012 |
s DPH |
|
|
16.02.2012 |
NOWACO Slovakia s.r.o. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina Školská jedáleň pri ZŠ 1. mája |
|
|
29.02.2012 |
|
Faktúra |
2012/02049
|
Fakturujeme Vám za tovar dodaný podľa dodacích listov č. 13/2/12/8, č. 20/2/12/8, č. 22/2/12/3 a 24/2/12/4.
|
329,43 |
s DPH |
Neviaže
|
Neviaže
|
13.02.2012 |
Štefan Jurčaga |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina Školská jedáleň pri ZŠ 1. mája |
|
|
24.02.2012 |
|
Faktúra |
2100001342
|
ŠJ Potraviny
|
|
s DPH |
Neviaže
|
Neviaže
|
13.02.2012 |
Mäso ZEMPLÍN a. s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina Školská jedáleň pri ZŠ 1. mája |
|
|
20.02.2012 |
|
Faktúra |
VPFP 1769
|
ŠJ Potraviny
|
348,68 |
s DPH |
Neviaže
|
Neviaže
|
10.02.2012 |
DMJ MARKET s. r. o. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina Školská jedáleň pri ZŠ 1. mája |
|
|
20.02.2012 |
|
Faktúra |
2100001756
|
ŠJ Potraviny
|
103,56 |
s DPH |
Neviaže
|
Neviaže
|
08.02.2012 |
Mäso ZEMPLÍN a. s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina Školská jedáleň pri ZŠ 1. mája |
|
|
20.02.2012 |
|
Faktúra |
530202555
|
ŠJ Potraviny
|
656,67 |
s DPH |
|
|
08.02.2012 |
INMEDIA, spol. s r.o. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina Školská jedáleň pri ZŠ 1. mája |
|
|
16.02.2012 |
|
Faktúra |
2735074505
|
Faktúra za služby pevnej siete – Hlasové služby – telefónne číslo 057/7622907
|
14,32 € s DPH |
s DPH |
Neviaže
|
Neviaže
|
07.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina Školská jedáleň pri ZŠ 1. mája |
|
|
14.02.2012 |
|
Faktúra |
7735088912
|
Faktúra za služby pevnej siete – Hlasové služby – telefónne číslo 057/7584180
|
39,54 € s DPH |
s DPH |
Neviaže
|
Neviaže
|
07.02.2012 |
Slovak Telekom, a.s. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina |
|
|
14.02.2012 |
|
Faktúra |
83962285
|
Poradca 2012 - Daňové výdavky A-Z 2012 - E-Poradca (elektronický poradca) - Zákony 2012 - Daňové priznanie za rok 2011
|
56,80 EUR s DPH |
s DPH |
Neviaže
|
Neviaže
|
07.02.2012 |
PORADCA s. r. o. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina |
|
|
14.02.2012 |