|
Faktúra |
121/2014
|
Faktúra za vykonané práce a dodanie materiálu v celkovej sume 542,70 eur.
|
542,70 |
s DPH |
1-8-2014
|
|
25.08.2014 |
Vasiľ Kovka, Kukučínová 2040/1, 06901 Snina |
Základná škola Ulica 1. mája 12 Snina |
|
|
25.08.2014 |
|
Faktúra |
120/2014
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
27,28 |
s DPH |
|
|
22.08.2014 |
Slovak Telecom, Karadžičová 10, Bratislava |
Základná škola ulica 1. mája 12 Snina |
|
|
22.08.2014 |
|
Faktúra |
116/2014
|
Faktúra za služby mobilnej siete.
|
11,93 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
Slovak Telecom, Karadžičová 10, Bratislava |
Školský jedáleň pri ZŠ ul. 1. mája, Snina |
|
|
15.08.2014 |
|
Faktúra |
117/2014
|
Faktúra za služby internetu: 3 hodiny + So-Ne (PR17539-zs5snina); paušálny poplatok od 01.08.2014 do 31.08.2014
|
3,95 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
Slovanet a.s., Záhradnická 151, 821 08 Bratislava 2 |
Základná škola ulica 1. mája 12 Snina |
|
|
15.08.2014 |
|
Faktúra |
118/2014
|
Faktúra za zálohu za predplatné *PORADCA 2015* - zákony, poradca 2015
|
58,80 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
PORADCA s.r.o., Pri Celulózke 40, Žilina |
Základná škola Ulica 1. mája 12 Snina |
|
|
15.08.2014 |
|
Faktúra |
119/2014
|
Faktúra k úhrade - finančný spravodaj - 2015
|
19,98 |
s DPH |
|
|
15.08.2014 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o., Martina Rázusa 23A, Žilina |
Základná škola ulica 1. mája 12 Snina |
|
|
15.08.2014 |
|
Faktúra |
115/2014
|
Faktúra za spotrebný materiál - kancelársky papier, tlačivá
|
41,30 |
s DPH |
|
|
13.08.2014 |
Kridla, s.r.o., Mierova 94, Humenné |
Základná škola Ulica 1. mája 12 Snina |
|
|
13.08.2014 |
|
Faktúra |
107/2014
|
Faktúra za spotrebný materiál
|
51,04 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
Stanislav Gramata, PhD, PROVING |
Základná škola Ulica 1. mája 12 Snina |
|
|
11.08.2014 |
|
Faktúra |
111/2014
|
faktúra za dodanie zemného plynu - fakturačné obdobie 19.07.2013 - 31.08.2014. / Adresa odberného miesta 1. mája 12, 06901 Snina
|
14,00 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola ulica 1. mája 12 Snina |
|
|
11.08.2014 |
|
Faktúra |
110/2014
|
Faktúra na základe Mandátnej zmluvy, služby za mesiacjúl 2014 (tech. PO, BOPZP a činnosti s tým súvisiace)
|
45,47 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
DXa, s.r.o. |
Základná škola Ulica 1. mája 12 Snina |
|
|
11.08.2014 |
|
Faktúra |
108/2014
|
Faktúra za pravidelnú platbu - obdobie 1.7.2014 - 31.7.2014 - zmluva č. 084/2007; Predmet zmluvy:, Faktúra na základe ZPS č. 084/2007.
|
5,32 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
DATALAN a. s., Galvániho 17/A, 82104 Bratislava |
Základná škola ulica 1. mája 12 Snina |
|
|
11.08.2014 |
|
Faktúra |
112/2014
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
40,54 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
Slovak Telecom, Karadžičová 10, Bratislava |
Základná škola Ulica 1. mája 12 Snina |
|
|
11.08.2014 |
|
Faktúra |
114/2014
|
Faktúra za dodaný tovar - dvere.
|
222,90 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
SUPTRANS G.T.M, s.r.o. |
Základná škola ulica 1. mája 12 Snina |
|
|
11.08.2014 |
|
Faktúra |
113/2014
|
Faktúra za služby pevnej siete
|
21,17 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
Slovak Telecom, Karadžičová 10, Bratislava |
Školský jedáleň pri ZŠ ul. 1. mája, Snina |
|
|
11.08.2014 |
|
Faktúra |
109/2014
|
Faktúra za dodávku tepla na ústredné kúrenie a ohrev teplej vody
|
3 806,77 |
s DPH |
|
|
11.08.2014 |
Teplo GGE s.r.o. |
Základná škola, Ulica 1.mája 12, Snina |
|
|
19.12.2014 |
|
Faktúra |
105/2014
|
faktúra za dodanie zemného plynu - fakturačné obdobie 19.07.2013 - 18.07.2014. / Adresa odberného miesta 1. mája 12, 06901 Snina
|
73,95 |
s DPH |
|
|
06.08.2014 |
Slovenský plynárenský priemysel, a.s. |
Základná škola Ulica 1. mája 12 Snina |
|
|
11.08.2014 |
|
Objednávka |
1-8-2014
|
Objednávka dokončenie stavebných a maliarskych prác v exteriéry a interiéry.
|
|
s DPH |
|
|
01.08.2014 |
Vasiľ Kovka, Kukučínová 2040/1, 06901 Snina |
Základná škola ulica 1. mája 12 Snina |
PaedDr. Evald Štofik |
riaditeľ školy |
01.08.2014 |
|
Faktúra |
106/2014
|
Faktúra za vodné a stočné.
|
473,99 |
s DPH |
|
|
30.07.2014 |
Východoslovenská vodárenská spoločnosť, Komenského 50 Košicie |
Základná škola ulica 1. mája 12 Snina |
|
|
30.07.2014 |
|
Faktúra |
104/2014
|
Faktúra za dodanie elektrickej energie za obdobie 01.08.2014 - 31.10.2014
|
3 030,00 |
s DPH |
|
|
25.07.2014 |
SLOVAKIA ENERGY s.r.o. |
Základná škola ulica 1. mája 12 Snina |
|
|
25.07.2014 |
|
Faktúra |
103/2013
|
Faktúra za služby mobilnej siete
|
26,28 |
s DPH |
|
|
22.07.2014 |
Slovak Telekom, Karadičová 10, Bratislava-Ružinov |
Základná škola Ulica 1. mája 12 Snina |
|
|
29.07.2014 |